Lei Ordinária 322/2013

Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2013
Data da Publicação: 07/08/2013

EMENTA

  • Dispõe Sobre o Plano Plurianual do Município de Ermo para o Quadriênio 2014/2017 e dá Outras Providências.

Integra da Norma

LEI N° 322, de 07 de agosto de 2013.

 

 

 

Dispõe Sobre o Plano Plurianual do Município de Ermo para o Quadriênio 2014/2017 e dá Outras Providências.

 

 

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

 

Art. 1º O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Ermo para o quadriênio 2014/2017, contemplará as despesas de capital, correntes e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas Planilhas Demonstrativas dos Programas e Consolidação da Programação Financeira em anexo a esta Lei.

 

§ 1º Os objetivos e metas da administração para o quadriênio 2014/2017, serão financiados com os recursos previstos no Anexo das Receitas Planejadas desta Lei.

 

§ 2º as metas da administração para o quadriênio 2014/2017, consolidadas por programas e por unidade administrativa, são aquelas constantes dos Anexos das Despesas Planejadas e das Planilhas de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais desta Lei.

 

Art. 2º As planilhas que compõem o Plano Plurianual, representadas nos Anexos referidos no Art. 1º desta lei, são estruturadas em programa, diagnóstico, diretrizes, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta, valor e fonte de recursos.

 

Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se:

 

I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

 

II – Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

 

III – Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

 

IV– Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

 

V – Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

 

Art. 3º As alterações na programação somente poderão ser promovidas mediante autorização legislativa.

 

Art. 4º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

 

Art. 5º As Prioridades e Metas da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei.

 

Art. 6º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse a um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 

 

Prefeitura Municipal de Ermo – SC, em 07 de agosto de 2013.

 

 

 

 

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

 

 

Registre-se e Publique-se.

 

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 1/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

410.000,00 0,00 410.000,00

 

434.600,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

460.676,00

 

488.316,56

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

434.600,00

 

460.676,00

 

488.316,56

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.793.592,56 0,00 1.793.592,56

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

50.000,00 0,00 50.000,00

 

44.200,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

78.652,00

 

83.371,12

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

44.200,00

 

78.652,00

 

83.371,12

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 256.223,12 0,00 256.223,12

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

20.000,00 0,00 20.000,00

 

21.200,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

22.472,00

 

23.820,32

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

21.200,00

 

22.472,00

 

23.820,32

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 87.492,32 0,00 87.492,32

 

Total: 2.137.308,00 0,00 2.137.308,00

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

 

Legislativa

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores

 

Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

 

Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

SESSOES LEGISLATIVAS-UND

 

45,000

 

45,000

 

45,000

 

561.800,00

 

595.508,00

 

500.000,00

 

Total: 180,000 2.137.308,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.001 3 A Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores 2.137.308,00

 

480.000,00

 

180,000

 

45,000

 

1

 

Ação Legislativa 31

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

 

01.00

 

01.01

 

0018

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 2/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

150.000,00 0,00 150.000,00

 

159.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

168.540,00

 

178.652,40

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

159.000,00

 

168.540,00

 

178.652,40

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 656.192,40 0,00 656.192,40

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

60.000,00 0,00 60.000,00

 

63.600,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

67.416,00

 

71.460,96

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

63.600,00

 

67.416,00

 

71.460,96

 

3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 262.476,96 0,00 262.476,96

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

100.000,00 0,00 100.000,00

 

106.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

112.360,00

 

119.101,60

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

106.000,00

 

112.360,00

 

119.101,60

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 437.461,60 0,00 437.461,60

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

11.236,00 0,00 11.236,00

 

11.910,16

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

12.624,77

 

13.382,26

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

11.910,16

 

12.624,77

 

13.382,26

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 49.153,19 0,00 49.153,19

 

Total: 1.405.284,15 0,00 1.405.284,15

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

GABINETE DO PREFEITO

 

GABINETE DO PREFEITO

 

Administração

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Gabinete do Prefeito

 

Manutenção do Gabinete do Prefeito

 

Manutenção do Gabinete do Prefeito

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

PUBLICO E SERVIDORES ATENDIDOS-UND

 

2.000,000

 

2.000,000

 

2.000,000

 

360.940,77

 

382.597,22

 

340.510,16

 

Total: 8.000,000 1.405.284,15

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.002 4 A Manutenção do Gabinete do Prefeito 1.405.284,15

 

321.236,00

 

8.000,000

 

2.000,000

 

4

 

Administração Geral 122

 

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

 

02.00

 

02.01

 

0019

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 3/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

2.500,00 0,00 2.500,00

 

2.650,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.809,00

 

2.977,54

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

2.650,00

 

2.809,00

 

2.977,54

 

3.1.71.00.00.00.00.00 Transferencias a consorcios publicos 10.936,54 0,00 10.936,54

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

319.606,00 0,00 319.606,00

 

338.782,36

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

359.109,30

 

380.654,58

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

338.782,36

 

359.109,30

 

380.654,58

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.398.152,24 0,00 1.398.152,24

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

1.500,00 0,00 1.500,00

 

1.590,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

1.685,40

 

1.786,52

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.590,00

 

1.685,40

 

1.786,52

 

3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 6.561,92 0,00 6.561,92

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

290.000,00 0,00 290.000,00

 

307.400,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

325.844,00

 

345.394,64

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

307.400,00

 

325.844,00

 

345.394,64

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.268.638,64 0,00 1.268.638,64

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

1.500,00 0,00 1.500,00

 

1.590,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

1.685,40

 

1.786,52

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.590,00

 

1.685,40

 

1.786,52

 

4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 6.561,92 0,00 6.561,92

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

16.854,00 0,00 16.854,00

 

17.865,24

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

18.937,15

 

20.073,38

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

17.865,24

 

18.937,15

 

20.073,38

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 73.729,77 0,00 73.729,77

 

Total: 2.764.581,03 0,00 2.764.581,03

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

Administração

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

 

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

 

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

SERVIDORES ATENDENDO-UND

 

25,000

 

25,000

 

25,000

 

710.070,25

 

752.673,18

 

669.877,60

 

Total: 100,000 2.764.581,03

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.003 5 A Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 2.764.581,03

 

631.960,00

 

100,000

 

25,000

 

4

 

Administração Geral 122

 

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

 

03.00

 

03.01

 

0020

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 4/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

11.236,00 0,00 11.236,00

 

11.910,16

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

12.624,77

 

13.382,26

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

11.910,16

 

12.624,77

 

13.382,26

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 49.153,19 0,00 49.153,19

 

Total: 49.153,19 0,00 49.153,19

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

Segurança Pública

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Convênio Policia Militar

 

Manutenção do Convênio Policia Militar

 

Manutenção do Convênio Policia Militar

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

DIAS PATRULHADOS-DIA

 

365,000

 

365,000

 

365,000

 

12.624,77

 

13.382,26

 

11.910,16

 

Total: 1.460,000 49.153,19

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.004 5 A Manutenção do Convênio Policia Militar 49.153,19

 

11.236,00

 

1.460,000

 

365,000

 

6

 

Policiamento 181

 

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIA MILITAR

 

03.00

 

03.01

 

0021

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 5/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

20.000,00 0,00 20.000,00

 

21.200,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

22.472,00

 

23.820,32

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

21.200,00

 

22.472,00

 

23.820,32

 

3.2.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 87.492,32 0,00 87.492,32

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

100.000,00 0,00 100.000,00

 

106.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

112.360,00

 

119.101,60

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

106.000,00

 

112.360,00

 

119.101,60

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 437.461,60 0,00 437.461,60

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

100.000,00 0,00 100.000,00

 

106.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

112.360,00

 

119.101,60

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

106.000,00

 

112.360,00

 

119.101,60

 

4.6.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 437.461,60 0,00 437.461,60

 

Total: 962.415,52 0,00 962.415,52

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

Encargos Especiais

 

II – Descrição da Ação

 

Pasep

 

Pasep

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

PARCELAS MENSAIS-MES

 

12,000

 

12,000

 

12,000

 

247.192,00

 

262.023,52

 

233.200,00

 

Total: 48,000 962.415,52

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0.001 5 O Pasep 962.415,52

 

220.000,00

 

48,000

 

12,000

 

28

 

Outros Encargos Especiais 846

 

OPERACOES ESPECIAIS

 

03.00

 

03.01

 

0000

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 6/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

220.000,00 0,00 220.000,00

 

233.200,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

247.192,00

 

262.023,52

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

233.200,00

 

247.192,00

 

262.023,52

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 962.415,52 0,00 962.415,52

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

130.000,00 0,00 130.000,00

 

137.800,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

146.068,00

 

154.832,08

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

137.800,00

 

146.068,00

 

154.832,08

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 568.700,08 0,00 568.700,08

 

0.1.0024 – Transferências de Convênios – Outros

 

0,00 112.360,00 112.360,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

119.101,60

 

126.247,70

 

133.822,56

 

119.101,60

 

126.247,70

 

133.822,56

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 491.531,86 491.531,86

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

40.000,00 0,00 40.000,00

 

85.754,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

90.899,24

 

96.353,19

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

85.754,00

 

90.899,24

 

96.353,19

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 313.006,43 0,00 313.006,43

 

Total: 1.844.122,03 491.531,86 2.335.653,89

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

Agricultura

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

 

Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

 

Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES-UND

 

600,000

 

600,000

 

600,000

 

610.406,94

 

647.031,35

 

575.855,60

 

Total: 2.400,000 2.335.653,89

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.005 6 A Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 2.335.653,89

 

502.360,00

 

2.400,000

 

600,000

 

20

 

Abastecimento 605

 

MANUTENCAO DA SECR DE AGRICICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

04.00

 

04.01

 

0022

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

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Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE

 

0,00 12.431,51 12.431,51

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

13.177,40

 

13.968,04

 

14.806,12

 

13.177,40

 

13.968,04

 

14.806,12

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 54.383,07 54.383,07

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

100.000,00 0,00 100.000,00

 

106.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

112.360,00

 

119.101,60

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

106.000,00

 

112.360,00

 

119.101,60

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 437.461,60 0,00 437.461,60

 

Total: 437.461,60 54.383,07 491.844,67

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

Educação

 

II – Descrição da Ação

 

Aquisição de Merenda Escolar

 

Aquisição de Merenda Escolar

 

Aquisição de Merenda Escolar

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ALUNOS-ALU

 

227,000

 

227,000

 

227,000

 

126.328,04

 

133.907,72

 

119.177,40

 

Total: 908,000 491.844,67

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.012 7 A Aquisição de Merenda Escolar 491.844,67

 

112.431,51

 

908,000

 

227,000

 

12

 

Alimentação e Nutrição 306

 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

 

05.00

 

05.01

 

0030

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

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Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

160.000,00 0,00 160.000,00

 

169.600,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

179.776,00

 

190.562,56

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

169.600,00

 

179.776,00

 

190.562,56

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 699.938,56 0,00 699.938,56

 

0.1.0010 – RECURSOS DO TESOURO – TRANSPORTE ESCOLAR

 

0,00 80.000,00 80.000,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

84.800,00

 

89.888,00

 

95.281,28

 

84.800,00

 

89.888,00

 

95.281,28

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 349.969,28 349.969,28

 

0.1.0061 – Programa Nac de Apoio Transp Escolar PNATE

 

0,00 70.000,00 70.000,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

74.200,00

 

78.652,00

 

83.371,12

 

74.200,00

 

78.652,00

 

83.371,12

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 306.223,12 306.223,12

 

Total: 699.938,56 656.192,40 1.356.130,96

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

Educação

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Transporte Escolar

 

Manutenção do Transporte Escolar

 

Manutenção do Transporte Escolar

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ALUNOS-ALU

 

393,000

 

393,000

 

393,000

 

348.316,00

 

369.214,96

 

328.600,00

 

Total: 1.572,000 1.356.130,96

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.009 7 A Manutenção do Transporte Escolar 1.356.130,96

 

310.000,00

 

1.572,000

 

393,000

 

12

 

Ensino Fundamental 361

 

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

 

05.00

 

05.01

 

0026

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 9/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

450.000,00 0,00 450.000,00

 

477.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

505.620,00

 

535.957,17

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

477.000,00

 

505.620,00

 

535.957,17

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.968.577,17 0,00 1.968.577,17

 

0.1.0018 – Fundef 60%

 

0,00 232.560,00 232.560,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

246.513,60

 

261.304,42

 

276.982,68

 

246.513,60

 

261.304,42

 

276.982,68

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.017.360,70 1.017.360,70

 

0.1.0019 – Fundef 40%

 

0,00 195.040,00 195.040,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

206.742,40

 

219.146,94

 

232.295,76

 

206.742,40

 

219.146,94

 

232.295,76

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 853.225,10 853.225,10

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

500.000,00 0,00 500.000,00

 

530.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

561.800,00

 

595.508,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

530.000,00

 

561.800,00

 

595.508,00

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.187.308,00 0,00 2.187.308,00

 

0.1.0058 – Salario Educação

 

0,00 30.000,00 30.000,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

31.800,00

 

33.708,00

 

35.730,48

 

31.800,00

 

33.708,00

 

35.730,48

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 131.238,48 131.238,48

 

0.1.0059 – Programa Dinheiro Direto Escola PDDE

 

0,00 5.000,00 5.000,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

5.300,00

 

5.618,00

 

5.955,08

 

5.300,00

 

5.618,00

 

5.955,08

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 21.873,08 21.873,08

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

250.000,00 0,00 250.000,00

 

265.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

280.900,00

 

297.754,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

265.000,00

 

280.900,00

 

297.754,00

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.093.654,00 0,00 1.093.654,00

 

0.1.0092 – Alienacao de Bens

 

56.180,00 0,00 56.180,00

 

59.550,80

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

63.123,85

 

66.911,28

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

59.550,80

 

63.123,85

 

66.911,28

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 245.765,93 0,00 245.765,93

 

Total: 5.495.305,10 2.023.697,36 7.519.002,46

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

Educação

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Ensino Fundamental

 

Manutenção do Ensino Fundamental

 

Manutenção do Ensino Fundamental

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ALUNOS-ALU

 

170,000

 

170,000

 

170,000

 

1.931.221,21

 

2.047.094,45

 

1.821.906,80

 

Total: 680,000 7.519.002,46

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.008 7 A Manutenção do Ensino Fundamental 7.519.002,46

 

1.718.780,00

 

680,000

 

170,000

 

12

 

Ensino Fundamental 361

 

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

05.00

 

05.01

 

0035

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 10/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 11/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

50.000,00 0,00 50.000,00

 

53.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

56.180,00

 

59.550,80

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

53.000,00

 

56.180,00

 

59.550,80

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 218.730,80 0,00 218.730,80

 

0.1.0018 – Fundef 60%

 

0,00 40.000,00 40.000,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

42.400,00

 

44.944,00

 

47.640,64

 

42.400,00

 

44.944,00

 

47.640,64

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 174.984,64 174.984,64

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

150.000,00 0,00 150.000,00

 

159.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

168.540,00

 

178.652,40

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

159.000,00

 

168.540,00

 

178.652,40

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 656.192,40 0,00 656.192,40

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

238.112,55 0,00 238.112,55

 

252.399,30

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

267.543,26

 

283.595,86

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

252.399,30

 

267.543,26

 

283.595,86

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.041.650,97 0,00 1.041.650,97

 

Total: 1.916.574,17 174.984,64 2.091.558,81

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

Educação

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Ensino Infantil

 

Manutenção do Ensino Infantil

 

Manutenção do Ensino Infantil

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ALUNOS-ALU

 

60,000

 

60,000

 

60,000

 

537.207,26

 

569.439,70

 

506.799,30

 

Total: 240,000 2.091.558,81

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.007 7 A Manutenção do Ensino Infantil 2.091.558,81

 

478.112,55

 

240,000

 

60,000

 

12

 

Educação Infantil 365

 

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

 

05.00

 

05.01

 

0025

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 12/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

50.000,00 0,00 50.000,00

 

53.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

56.180,00

 

59.550,80

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

53.000,00

 

56.180,00

 

59.550,80

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 218.730,80 0,00 218.730,80

 

0.1.0018 – Fundef 60%

 

0,00 20.000,00 20.000,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

21.200,00

 

22.472,00

 

23.820,32

 

21.200,00

 

22.472,00

 

23.820,32

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 87.492,32 87.492,32

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

6.741,60 0,00 6.741,60

 

7.146,10

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

7.574,86

 

8.029,35

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

7.146,10

 

7.574,86

 

8.029,35

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 29.491,91 0,00 29.491,91

 

Total: 248.222,71 87.492,32 335.715,03

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

Educação

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Ensino Supletivo

 

Manutenção do Ensino Supletivo

 

Manutenção do Ensino Supletivo

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ALUNOS-ALU

 

50,000

 

50,000

 

50,000

 

86.226,86

 

91.400,47

 

81.346,10

 

Total: 200,000 335.715,03

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.010 7 A Manutenção do Ensino Supletivo 335.715,03

 

76.741,60

 

200,000

 

50,000

 

12

 

Educação de Jovens e Adultos 366

 

MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO

 

05.00

 

05.01

 

0027

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 13/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

60.000,00 0,00 60.000,00

 

63.600,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

67.416,00

 

71.460,96

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

63.600,00

 

67.416,00

 

71.460,96

 

3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 262.476,96 0,00 262.476,96

 

Total: 262.476,96 0,00 262.476,96

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

Educação

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Ensino Especial

 

Manutenção do Ensino Especial

 

Manutenção do Ensino Especial

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ALUNOS-ALU

 

10,000

 

10,000

 

10,000

 

67.416,00

 

71.460,96

 

63.600,00

 

Total: 40,000 262.476,96

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.014 7 A Manutenção do Ensino Especial 262.476,96

 

60.000,00

 

40,000

 

10,000

 

12

 

Educação Especial 367

 

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

 

05.00

 

05.01

 

0031

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 14/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

20.000,00 0,00 20.000,00

 

21.200,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

22.472,00

 

23.820,32

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

21.200,00

 

22.472,00

 

23.820,32

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 87.492,32 0,00 87.492,32

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

5.618,00 0,00 5.618,00

 

5.955,08

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

6.312,38

 

6.691,13

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

5.955,08

 

6.312,38

 

6.691,13

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 24.576,59 0,00 24.576,59

 

Total: 112.068,91 0,00 112.068,91

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

Cultura

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção e divulgação da Cultura

 

Manutenção e divulgação da Cultura

 

Manutenção e divulgação da Cultura

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

PUBLICO E SERVIDORES ATENDIDOS-UND

 

145,000

 

145,000

 

145,000

 

28.784,38

 

30.511,45

 

27.155,08

 

Total: 580,000 112.068,91

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.013 7 A Manutenção e divulgação da Cultura 112.068,91

 

25.618,00

 

580,000

 

145,000

 

13

 

Difusão Cultural 392

 

MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA

 

05.00

 

05.01

 

0029

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

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Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

50.000,00 0,00 50.000,00

 

53.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

56.180,00

 

59.550,80

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

53.000,00

 

56.180,00

 

59.550,80

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 218.730,80 0,00 218.730,80

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

40.000,00 0,00 40.000,00

 

42.400,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

44.944,00

 

47.640,64

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

42.400,00

 

44.944,00

 

47.640,64

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 174.984,64 0,00 174.984,64

 

Total: 393.715,44 0,00 393.715,44

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

Desporto e Lazer

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Desporto Amador

 

Manutenção do Desporto Amador

 

Manutenção do Desporto Amador

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

EVENTOS A REALIZAR-UND

 

7,000

 

7,000

 

7,000

 

101.124,00

 

107.191,44

 

95.400,00

 

Total: 28,000 393.715,44

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.011 7 A Manutenção do Desporto Amador 393.715,44

 

90.000,00

 

28,000

 

7,000

 

27

 

Desporto Comunitário 812

 

MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR

 

05.00

 

05.01

 

0028

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

500.000,00 0,00 500.000,00

 

530.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

561.800,00

 

595.508,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

530.000,00

 

561.800,00

 

595.508,00

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.187.308,00 0,00 2.187.308,00

 

Total: 2.187.308,00 0,00 2.187.308,00

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

 

Educação

 

II – Descrição da Ação

 

Construção de Núcleo Escolar

 

Construção e ampliaçao de Núcleo Escolar

 

Construção e ampliaçao de Núcleo Escolar

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

OBRAS-UND

 

1,000

 

1,000

 

1,000

 

561.800,00

 

595.508,00

 

530.000,00

 

Total: 4,000 2.187.308,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

1.010 7 P Construção de Núcleo Escolar 2.187.308,00

 

500.000,00

 

4,000

 

1,000

 

12

 

Ensino Fundamental 361

 

ENSINO DE QUALIDADE

 

05.00

 

05.01

 

0001

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

56.180,00 0,00 56.180,00

 

59.550,80

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

63.123,85

 

66.911,28

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

59.550,80

 

63.123,85

 

66.911,28

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 245.765,93 0,00 245.765,93

 

Total: 245.765,93 0,00 245.765,93

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

Urbanismo

 

II – Descrição da Ação

 

Construção de Pontes e similares

 

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

 

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

OBRAS-M2

 

50,000

 

50,000

 

50,000

 

63.123,85

 

66.911,28

 

59.550,80

 

Total: 200,000 245.765,93

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

1.001 8 P Construção de Pontes e similares 245.765,93

 

56.180,00

 

200,000

 

50,000

 

15

 

Infra-Estrutura Urbana 451

 

RODOVIAS INTEGRADAS

 

06.00

 

06.01

 

0005

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

11.236,00 0,00 11.236,00

 

11.910,16

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

12.624,77

 

13.382,26

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

11.910,16

 

12.624,77

 

13.382,26

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 49.153,19 0,00 49.153,19

 

Total: 49.153,19 0,00 49.153,19

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

Urbanismo

 

II – Descrição da Ação

 

Construção de Abrigos de Passageiros

 

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

 

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

OBRAS-UND

 

3,000

 

3,000

 

3,000

 

12.624,77

 

13.382,26

 

11.910,16

 

Total: 12,000 49.153,19

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

1.003 8 P Construção de Abrigos de Passageiros 49.153,19

 

11.236,00

 

12,000

 

3,000

 

15

 

Infra-Estrutura Urbana 451

 

RODOVIAS INTEGRADAS

 

06.00

 

06.01

 

0005

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 19/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0024 – Transferências de Convênios – Outros

 

0,00 168.540,00 168.540,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

178.652,40

 

189.371,54

 

200.733,84

 

178.652,40

 

189.371,54

 

200.733,84

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 737.297,78 737.297,78

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

168.540,00 0,00 168.540,00

 

178.652,40

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

189.371,54

 

200.733,84

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

178.652,40

 

189.371,54

 

200.733,84

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 737.297,78 0,00 737.297,78

 

Total: 737.297,78 737.297,78 1.474.595,56

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

Urbanismo

 

II – Descrição da Ação

 

Pavimentação de vias publicas e passeios públicos

 

Pavimentação de vias publicas e passeios públicos

 

Pavimentação de vias publicas e passeios públicos

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

PAVIMENTACAO-M2

 

7.500,000

 

7.500,000

 

7.500,000

 

378.743,08

 

401.467,68

 

357.304,80

 

Total: 30.000,000 1.474.595,56

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

1.002 8 P Pavimentação de vias publicas e passeios públicos 1.474.595,56

 

337.080,00

 

30.000,000

 

7.500,000

 

15

 

Infra-Estrutura Urbana 451

 

VIAS PUBLICAS DE QUALIDADE

 

06.00

 

06.01

 

0012

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 20/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0017 – Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic

 

0,00 20.379,86 20.379,86

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

21.602,65

 

22.898,81

 

24.272,74

 

21.602,65

 

22.898,81

 

24.272,74

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 89.154,06 89.154,06

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

100.000,00 0,00 100.000,00

 

159.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

168.540,00

 

178.652,40

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

159.000,00

 

168.540,00

 

178.652,40

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 606.192,40 0,00 606.192,40

 

Total: 606.192,40 89.154,06 695.346,46

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

Urbanismo

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica

 

Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica

 

Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA-UND

 

700,000

 

700,000

 

700,000

 

191.438,81

 

202.925,14

 

180.602,65

 

Total: 2.800,000 695.346,46

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.016 8 A Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica 695.346,46

 

120.379,86

 

2.800,000

 

700,000

 

15

 

Serviços Urbanos 452

 

MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

 

06.00

 

06.01

 

0032

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 21/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

550.000,00 0,00 550.000,00

 

636.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

674.160,00

 

714.609,60

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

636.000,00

 

674.160,00

 

714.609,60

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.574.769,60 0,00 2.574.769,60

 

0.1.0016 – Contribuicao de Intervencao do Dom Econ – CIDE

 

0,00 30.000,00 30.000,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

31.800,00

 

33.708,00

 

35.730,48

 

31.800,00

 

33.708,00

 

35.730,48

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 131.238,48 131.238,48

 

0.1.0044 – Fundo Especial do Petroleo

 

0,00 97.628,48 97.628,48

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

103.486,19

 

109.695,36

 

116.277,08

 

103.486,19

 

109.695,36

 

116.277,08

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 427.087,11 427.087,11

 

0.1.0045 – Outras Trans pela exploracao de recuros minerais

 

0,00 13.656,23 13.656,23

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

14.475,60

 

15.344,14

 

16.264,79

 

14.475,60

 

15.344,14

 

16.264,79

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 59.740,76 59.740,76

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

702.278,48 0,00 702.278,48

 

396.907,60

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

388.922,08

 

412.258,24

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

396.907,60

 

388.922,08

 

412.258,24

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.900.366,40 0,00 1.900.366,40

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

50.000,00 0,00 50.000,00

 

53.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

56.180,00

 

59.550,80

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

53.000,00

 

56.180,00

 

59.550,80

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 218.730,80 0,00 218.730,80

 

Total: 4.693.866,80 618.066,35 5.311.933,15

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

 

Transporte

 

II – Descrição da Ação

 

Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos

 

Manutencao da Secretaria de Obras,Viação,Transportes e Serviços Urbanos

 

Manutencao da Secretaria de Obras,Viação,Transportes e Serviços Urbanos

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ESTRADAS MUNICIPAIS-KM

 

80,000

 

80,000

 

80,000

 

1.278.009,58

 

1.354.690,99

 

1.235.669,39

 

Total: 320,000 5.311.933,15

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.021 8 A Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos 5.311.933,15

 

1.443.563,19

 

320,000

 

80,000

 

26

 

Transporte Rodoviário 782

 

MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP.E SERVICOS URBANOS

 

06.00

 

06.01

 

0033

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 22/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

30.940,76 0,00 30.940,76

 

59.550,80

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

63.123,85

 

66.911,28

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

59.550,80

 

63.123,85

 

66.911,28

 

3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 220.526,69 0,00 220.526,69

 

Total: 220.526,69 0,00 220.526,69

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

 

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

 

Assistência Social

 

II – Descrição da Ação

 

Contribuicoes Financeiras a Associações Comunitárias

 

Contribuiçoes Financeiras a Associações Comunitárias

 

Contribuiçoes Financeiras a Associações Comunitárias

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

CONTRIBUICOES FINANCEIRAS-COM

 

10,000

 

10,000

 

10,000

 

63.123,85

 

66.911,28

 

59.550,80

 

Total: 40,000 220.526,69

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.053 9 A Contribuicoes Financeiras a Associações Comunitárias 220.526,69

 

30.940,76

 

40,000

 

10,000

 

8

 

Assistência Comunitária 244

 

COMUNIDADE INTEGRADA

 

07.00

 

07.01

 

0002

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 23/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0047 – Apoio a Pessoa Idosa API

 

0,00 2.380,01 2.380,01

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

2.522,81

 

2.674,18

 

2.834,65

 

2.522,81

 

2.674,18

 

2.834,65

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 10.411,65 10.411,65

 

0.1.0048 – Programa de Atencao a Crianca PAC

 

0,00 26.448,04 26.448,04

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

28.034,92

 

29.717,01

 

31.500,03

 

28.034,92

 

29.717,01

 

31.500,03

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 115.700,00 115.700,00

 

0.1.0050 – Progr de Erradicação do Trabalho Infantil PEI

 

0,00 31.795,34 31.795,34

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

33.703,06

 

35.725,25

 

37.868,76

 

33.703,06

 

35.725,25

 

37.868,76

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 139.092,41 139.092,41

 

0.1.0052 – Outras Trans de Rec do Fundo Nac de Assist Social

 

0,00 31.805,65 31.805,65

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

33.713,98

 

35.736,82

 

37.881,03

 

33.713,98

 

35.736,82

 

37.881,03

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 139.137,48 139.137,48

 

0.1.0063 – Bolsa Familia

 

0,00 10.601,88 10.601,88

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

11.238,00

 

11.912,28

 

12.627,00

 

11.238,00

 

11.912,28

 

12.627,00

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 46.379,16 46.379,16

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

180.000,72 0,00 180.000,72

 

190.800,76

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

202.248,81

 

214.383,74

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

190.800,76

 

202.248,81

 

214.383,74

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 787.434,03 0,00 787.434,03

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

100.000,00 0,00 100.000,00

 

106.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

112.360,00

 

119.101,60

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

106.000,00

 

112.360,00

 

119.101,60

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 437.461,60 0,00 437.461,60

 

Total: 1.224.895,63 450.720,70 1.675.616,33

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

 

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

 

Assistência Social

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

 

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

 

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES-UND

 

1.000,000

 

1.000,000

 

1.000,000

 

430.374,35

 

456.196,81

 

406.013,53

 

Total: 4.000,000 1.675.616,33

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.020 9 A Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 1.675.616,33

 

383.031,64

 

4.000,000

 

1.000,000

 

8

 

Assistência Comunitária 244

 

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

 

07.00

 

07.01

 

0039

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 24/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0002 – Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

 

25.000,00 0,00 25.000,00

 

26.500,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

28.090,00

 

29.775,86

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

26.500,00

 

28.090,00

 

29.775,86

 

3.1.70.00.00.00.00.00 Transferencias a Consórcios Públicos 109.365,86 0,00 109.365,86

 

0.1.0002 – Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

 

550.000,00 0,00 550.000,00

 

381.600,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

404.496,00

 

428.765,76

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

381.600,00

 

404.496,00

 

428.765,76

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.764.861,76 0,00 1.764.861,76

 

0.1.0064 – Atenção Basica

 

0,00 152.198,36 152.198,36

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

161.330,26

 

171.010,08

 

181.270,68

 

161.330,26

 

171.010,08

 

181.270,68

 

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 665.809,38 665.809,38

 

0.1.0002 – Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

 

250.000,00 0,00 250.000,00

 

318.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

337.080,00

 

357.304,80

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

318.000,00

 

337.080,00

 

357.304,80

 

3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 1.262.384,80 0,00 1.262.384,80

 

0.1.0002 – Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

 

450.000,00 0,00 450.000,00

 

805.600,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

853.936,00

 

905.172,16

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

805.600,00

 

853.936,00

 

905.172,16

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.014.708,16 0,00 3.014.708,16

 

0.1.0043 – Transf de Rec do Estado em Saude – Farmacia Basica

 

0,00 16.854,00 16.854,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

17.865,24

 

18.937,15

 

20.073,38

 

17.865,24

 

18.937,15

 

20.073,38

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 73.729,77 73.729,77

 

0.1.0064 – Atenção Basica

 

0,00 90.000,00 90.000,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

95.400,00

 

101.124,00

 

107.191,44

 

95.400,00

 

101.124,00

 

107.191,44

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 393.715,44 393.715,44

 

0.1.0002 – Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

 

50.000,00 0,00 50.000,00

 

53.000,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

56.180,00

 

59.550,80

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

53.000,00

 

56.180,00

 

59.550,80

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 218.730,80 0,00 218.730,80

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 

Saúde

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

 

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

 

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

HABITANTES-UND

 

2.058,000

 

2.058,000

 

2.058,000

 

2.018.163,28

 

2.139.253,54

 

1.903.927,63

 

Total: 8.232,000 7.687.502,59

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.051 11 A Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF 7.687.502,59

 

1.626.158,14

 

8.232,000

 

2.058,000

 

10

 

Atenção Básica 301

 

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF

 

09.00

 

09.01

 

0037

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 25/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0064 – Atenção Basica

 

0,00 10.350,60 10.350,60

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

10.971,64

 

11.629,93

 

12.327,73

 

10.971,64

 

11.629,93

 

12.327,73

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 45.279,90 45.279,90

 

0.1.0092 – Alienacao de Bens

 

31.755,18 0,00 31.755,18

 

33.660,49

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

35.680,12

 

37.820,93

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

33.660,49

 

35.680,12

 

37.820,93

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 138.916,72 0,00 138.916,72

 

Total: 6.508.968,10 1.178.534,49 7.687.502,59

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

Página: 26/29

 

Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0001 – Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Educação

 

1.250,00 0,00 1.250,00

 

1.325,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

1.404,50

 

1.488,77

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.325,00

 

1.404,50

 

1.488,77

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.468,27 0,00 5.468,27

 

0.1.0002 – Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

 

750,00 0,00 750,00

 

795,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

842,70

 

893,26

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

795,00

 

842,70

 

893,26

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.280,96 0,00 3.280,96

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

93.000,00 0,00 93.000,00

 

98.580,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

104.494,80

 

110.764,49

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

98.580,00

 

104.494,80

 

110.764,49

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 406.839,29 0,00 406.839,29

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

5.000,00 0,00 5.000,00

 

5.300,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

5.618,00

 

5.955,08

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

5.300,00

 

5.618,00

 

5.955,08

 

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 21.873,08 0,00 21.873,08

 

Total: 437.461,60 0,00 437.461,60

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

 

Saúde

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Fundo de Assistência

 

Manutenção do Fundo de Assistência

 

Manutenção do Fundo de Assistência

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

SERVIDORES VICULADOS AO SIMAS-UND

 

60,000

 

60,000

 

60,000

 

112.360,00

 

119.101,60

 

106.000,00

 

Total: 240,000 437.461,60

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.052 12 A Manutenção do Fundo de Assistência 437.461,60

 

100.000,00

 

240,000

 

60,000

 

10

 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302

 

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

 

10.00

 

10.01

 

0040

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

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Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

2014 7.000,00

 

2015

 

2016

 

2017

 

7.420,00

 

7.865,20

 

8.337,11

 

9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 30.622,31

 

Total: 30.622,31

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

RESERVA DE CONTINGENCIA

 

RESERVA DE CONTINGENCIA

 

Reserva de Contingência

 

II – Descrição da Ação

 

Reserva de Contingência

 

Reserva de Contingência

 

Reserva de Contingência

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

RESERVA DE CONTINGENCIA-UND

 

1,000

 

1,000

 

1,000

 

7.865,20

 

8.337,11

 

7.420,00

 

Total: 4,000 30.622,31

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.019 10 A Reserva de Contingência 30.622,31

 

7.000,00

 

4,000

 

1,000

 

99

 

Reserva de Contingência 999

 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

99.00

 

99.99

 

0999

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0056 – Convenio SSP Transito Prefeitura

 

0,00 15.900,00 15.900,00

 

0,00

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

0,00

 

0,00

 

16.854,00

 

17.865,24

 

18.937,15

 

16.854,00

 

17.865,24

 

18.937,15

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 69.556,39 69.556,39

 

Total: 0,00 69.556,39 69.556,39

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

Segurança Pública

 

II – Descrição da Ação

 

Manutenção do Convenio SSP – Transito

 

CONVENIO SSP-TRANSITO

 

Manutenção do convenio SSP-Transito

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

MULTAS-MUL

 

30,000

 

30,000

 

30,000

 

17.865,24

 

18.937,15

 

16.854,00

 

Total: 120,000 69.556,39

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.023 5 A Manutenção do Convenio SSP – Transito 69.556,39

 

15.900,00

 

120,000

 

30,000

 

6

 

Policiamento 181

 

MANUTENÇÃO CONVENIO SSP-TRANSITO

 

03.00

 

03.01

 

0042

 

Natureza Jurídica não encontrada

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 

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Data: 18/06/2013

 

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

 

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 – PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

 

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) – PPA, nº 4 de 31/05/2013

 

III – Detalhamento das Ações

 

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Recursos Ano Vinculados Total

 

0.1.0080 – RECURSOS ORDINARIOS – ORCAMENTOS MUNICIPAIS

 

16.854,00 0,00 16.854,00

 

17.865,24

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

18.937,15

 

20.073,38

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

17.865,24

 

18.937,15

 

20.073,38

 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 73.729,77 0,00 73.729,77

 

Total: 73.729,77 0,00 73.729,77

 

I – Classificação

 

Órgão

 

Unidade

 

Função

 

Subfunção

 

Programa

 

Objetivo do programa:

 

Justificativa do programa:

 

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

 

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

 

Assistência Social

 

II – Descrição da Ação

 

Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

 

Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

 

Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

 

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira

 

ALUNOS-ALU

 

20,000

 

20,000

 

20,000

 

18.937,15

 

20.073,38

 

17.865,24

 

Total: 80,000 73.729,77

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2.022 9 A Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente 73.729,77

 

16.854,00

 

80,000

 

20,000

 

8

 

Assistência à Criança e ao Adolescente 243

 

MANUTENÇÃO DO FIA MUNICIPAL

 

07.00

 

07.01

 

0041